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2019年

沅陵縣財會學校2018年部門決算編制說明

來源:沅陵縣財政局 发布时间:2019-11-07 10:41 【字體:

第一部分  沅陵县财会学校单位概况

一、部門職責

1.主要職能。

(1)貫徹執行黨和國家有關財經方針、政策,努力搞好財會知識培訓,承辦和配合財政局交辦的其他事項。

(2)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

屬財政局的二級機構。

第二部分  沅陵县财会学校2018年度部门决算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  沅陵县财会学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余4.56萬元,本年預算收入29.19萬元,其中,公共財政撥款29.19萬元。預算支出29.19萬元,年末結轉和結余3.83萬元,其中,人員經費23.56萬元,日常公用6.37萬元,各項預算經費和去年基本一致。

二、收入決算情況說明

2018年度財政總收入共計33.75萬元。其中一般公共預算財政撥款29.19萬元,一般公共預算財政撥款年初結轉和結余4.56萬元。

三、支出決算情況說明

2018年度財政總支出共計33.75萬元。其中基本支出29.19萬元,年末結轉和結余3.83萬元。其中人員經費23.56萬元,日常公用6.37萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款總收入29.19萬元,基本支出29.92萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度財政總收入共計33.75萬元,其中一般公共預算財政撥款收入29.19萬元,一般公共預算財政撥款年初結轉和結余4.56萬元。2018年度財政總支出共計33.75萬元。其中基本支出29.19萬元,年末結轉和結余3.83萬元。全年基本持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出共計29.92萬元,其中人員經費23.56萬元,日常公用6.37萬元。。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

2018年度“三公”經費總支出0.75萬元,爲公務接待費用。無公務用車運行維護費。

八、預算績效情況說明

完善本部門各項制度。如預算管理制度、項目管理辦法和財務管理制度等;

第四部分  名称解释

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


沅陵縣財校

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